① 速達的問題 。請教 、在速達3000中客戶核算供應商時,采購付款如何支付
客戶核算供應商時,采購付款應該在銷售收款裡面支付,顯示的是負數。
② 采購:關於對供應商的付款方式
付款方式在國內不同行業有不同行業的潛規則,還有收現金的。
一般來講付款方式是指發票日多少天,具體要看你們當初合作時如何訂的協議。
不收到發票先付款在國內當然也會有,這取決於你們的信任度,一般是供應商先開發票過來,采購商寫明已收發票的書面證明給供應商,然後在規定的時間還錢。對於要求開增值稅發票的,由於該發票還要確認,則必須先有發票才能付款。
③ 跟供應商怎麼對賬
1、應該都有單據,倉庫收料是會開收料單給財務一聯。
2、對賬應該采購和供應商對好帳,將供應商提供的對賬單給財務,財務和收料的數量對一下,單價和當初簽的合同上的金額對一下,看是否一致即可。財務主要是核對付款。
3、對手頭現金進行核對時,出納必須在場,借方票據和收據不得作為現金使用。看看手頭的現金是否超出了限額,是否存在久坐問題。
4、雙方對賬的科目應以財務科目為主。供應商銷售部門的賬目可能與財務不一致。

(3)儀器儀表供應商怎麼付款擴展閱讀:
主要內容:
1、檢查總分類賬簿中有關賬戶的余額。
2、所有賬戶的期末借方余額應當與期末貸方余額核對。
3、核對總分類帳簿與明細分類帳簿。
4、總分類賬的借貸方和本期期末余額應當與明細分類賬的借貸方和本期期末余額一致。
④ 關於供應商貨款付款的流程怎麼做比較好
注意倉庫要核對材料的質量,數量,再填寫入庫單,入庫單要及時送給采購部,如果是遇到貨到發票未到的話,月末要做應付賬款的暫估,采購部一定要對倉庫的收貨進行良好的控制.
⑤ 公司采購付款流程
公司采購付款流程如下:
1、按照采購合同或者訂單通知供應商辦理結算,主版要核實供應了哪些物資設權備,單位是什麼,數量多少,單價是否准確,合計是否無誤;

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⑥ 供應商能不能先供貨後付款或者先付一些
聽你的口氣你們是貿易公司吧?是為了購進貨物然後出口。
如果是第一次合作的情況下,一般的公司是不同意先供貨後付款的,最多是先付一部分,發貨後付一部分。
最好是跟供應商的老闆當面談,如果談的好的話,也許會答應。
⑦ 如何付款給供應商(加分)
1.最簡單方法:你開好支票可以自己去銀行轉帳(要填寫對方的賬號,公司名稱,具體細節
)
2.有條件的話可以申請辦理網上銀行支付,公司要開通這個業務
3.不可以把現金交給送貨的人帶回!
⑧ 通過電匯方式付款給供應商是不是直接在財務電腦上把錢匯給客戶,不用去銀行
這個要看你們公司有沒有開通企業網上銀行,如果已經開通,你可以用企業網上銀行把錢匯到對方賬號。不用去銀行排除。方便。
⑨ 如何付款給供應商(加分)
1.最簡單方法:你開好支票可以自己去銀行轉帳(要填寫對方的賬號,公司名稱,具體細節
)
2.有條件的話可以申請辦理網上銀行支付,公司要開通這個業務
3.不可以把現金交給送貨的人帶回!
⑩ 公司采購怎麼付款
如果是以公司名義采購,對方需要開相應的發票,不能用個人名義付款。但可以用現金支付。主要是看你們公司的內部要求。