『壹』 設備開箱檢驗記錄怎麼填寫
大是大非我去熱他噶的說法
『貳』 設備的驗收記錄怎麼寫
按質量驗收規范的主控項目參數指標值結合測試量填寫.
『叄』 朋友,繼續啊
第五部分
二.料台管理規定
為加強料台管理,建立一個良好的卸車秩序,特製定以下制度:
1.按時上班,每遲到、早退一次罰款30元,經常遲到、早退(1月累計超過3次)予以辭退。
2.裝卸工經驗價員同意後方可卸車,有違紀的罰款30元.
3.車底蘋果清理干凈後才能開車,發現一車不收拾罰款30元,收拾不幹凈、輾碎一個罰款5元.
4.料溝內不能有未解開的蘋果袋或空袋,發現一個罰款5元.
5.車開走後,料溝台上的蘋果必須全部清理到料溝里,違者罰款10元.
6.裝卸工必須嚴格聽從驗價員的安排,有不聽指揮的罰款10-100元,情節嚴重的予以辭退。
7.料台衛生每天最少打掃一次,不打掃或打掃不幹凈的, 罰款10元。
第八章 材料供應管理
一.材料采購管理制度
1. 需要按采購計劃購買的材料時,由采購人員要對待選供方滿足合同(包括質量體系和特定的質量保證)要求的能力進行調查,並提請分管部門及有關專業人員對供方進行評價。報總經理確定合格供方。
2. 采購部門應建立合格供方的檔案,對其每次完成合同情況進行記錄(質量、數量、交貨時間、質量爭議的處理情況等)。
3. 輔助材料的購買,由企管部經理根據生產車間的實際需求量,填寫物質采購申請單,報總經理審批簽字後方可聯系采購。
4. 設備、儀器、備品備件及其它物質的采購由工程技術部,根據各部門的生產需要,在核實庫存無貨或數量不足的情況下,填寫物質采購申請單,報分管經理審批簽字,所購物質價值超過一千元的,還需報總經理審批簽字後方可購買。
5.采購
(1)采購應本著貨比三家,優質廉價的原則,以最低的成本取得合格產品。
(2) 采購員與供方簽訂購銷合同,購銷合同應註明對方違約責任等條款和質量保證條款。
(3) 采購員應向供貨方索取產品合格證明,交庫房保存。
3.采購物質的驗證
(1) 生產用原輔材料及包裝物由檢測中心依據相關規定檢測。
(2) 其它物資由保管員根據相關要求驗收。
(3) 對檢驗發現的不合格產品,按《不合格品控製程序》
辦理,對重大不合格填寫《不合格記錄》。
4.臨時采購
(1) 生產、工程急需而無法從計劃內供方處進行采購時,可以從計劃外供方處進行臨時采購。
(2) 臨時采購須填寫物質采購申請單,由分管經理審批簽字,所購物質價值1000元以上的必須總經理審批簽字後方可購買,總經理外出無法簽字的,可通過電話請示,事後補簽。
(3) 對臨時采購的材料要嚴格檢驗,合格後入庫。
5.采購物質的結算
所有采購的物質必須入庫,由保管員進行質量數量清點,質量檢驗部門進行質量驗收後,由保管根據貨物發票填寫材料入庫單,或材料直轉單,嚴禁材料空轉。采購人員或送貨人員持貨物發票和材料入庫單經分管經理審核並在發票上簽字後,再經總經理簽字後,方可到財務辦理結算手續。
二.材料庫管理制度
1. 材料搬運
(1) 搬運工要合理選用和正確使用搬運工具。對搬運材料進行適宜的防不勝防護,文明裝卸。
(2) 搬運過程應該保證材料不受污染。
(3)入庫材料要按保管員的要求,合理碼放、材料堆放整齊有序。
2.材料驗收入庫
(1) 所有材料的入庫必須有手續齊備的物質采購申請單方可辦理入庫手續。
(2) 材料到公司後,保管員要馬上通知有關部門進行檢測。
材料檢測部門
A設備、備品、備件、儀表由生產部負責檢測驗收。
B、輔助材料、包裝物由檢測中心負責檢測。
C、其他材料由保管員現場檢驗。
(3) 檢測部門將檢測結果及時報送庫房,保管員根據檢測結果,對合格材料辦理入庫手續。
3. 材料保管員要堅守崗位,倉庫重地非工作人員不得隨便入內,保管員離開庫房時要認真檢查門,窗,燈,鎖是否完好,嚴防事故發生。
(1) 庫房要有防盜,防火設施,保管員要會使用消防設施。對庫房的安全情況要經常檢查,發現問題及時處理。
(2) 庫房內要嚴盡煙火,標志要明顯。
(3) 入庫材料要分類存放,定置管理,堆放整齊有序,標識明顯。清潔衛生。材料保管要做到五防「防盜、防火、防污染霉變、防鼠、防備件銹蝕」。
(4) 有毒有害、易燃、易爆等危險品要隔離存放,保證安全
(5) 產品的內包裝物、紙板等物品需開包發放的剩餘部分要保證衛生。
4.材料發放
(1) 材料領用由用材料使用部門負責人開具領料單,並簽字後到生產部更換領料單(一式兩份),然後到庫房領取。
(2) 保管員憑生產部開具的領料單,領料單上必須有分管經理的簽字或蓋章,方可發放材料,材料出庫一定要堅持「先入先出」的原則。
5.保管員對進出的材料要及時記賬,做到日清、月結。月底填寫《材料消耗匯總表》、《材料庫存匯總表》,每月25前報財務部生產部。發生盈、虧和混庫現象,應及時上報,經分管經理批准後,方能做帳面調整。
6. 材料管理要做到帳、物、卡相符、入庫單、領料單、《材料消耗匯總表》、材料庫存匯總表要裝訂成冊、妥善保管。
7. 保管員應對庫材料的最低存量清楚,根據庫存情況及時通知采購部門采購,以保證生產供應。
三.倉庫工作紀律
1. 倉庫,指公司的材料物資庫和成品庫。管理的范圍包括:物資、輔料、配件、日常辦公品、產品及倉庫外堆放的材料等大件及記入倉庫台帳的所有商品。公司所有倉庫,嚴禁非工作人員、非領用人員、非本公司員工入內,違者處以罰款20元,不聽勸阻者加倍處罰,倉庫保管人員不加阻止者,處以20元罰款。
2. 倉庫不得存放私人財產,不得代其它單位保管財產,否則一律予以沒收、歸公,並給予倉庫保管員人員20—50元處罰。
3. 所有物資、產品進庫必須按照公司的驗收程序驗收,並根據物品的用途類別、性能分別存放,妥善保管,堅決杜絕物品的混放混管,違者每發現一次,處罰倉庫管理人員10元。
4. 對於易燃、易爆、易腐、易蛀、易銹的物品要根據性能採取適當的管理和保養措施。凡發現物品腐蝕、霉變、蟲蛀、生銹等由庫管人員全額負責修復或賠償,發生火災和爆炸,視損失大小及責任輕重,給予庫管人員1000—5000元的經濟處罰。
5. 庫存物資、材料、產品出庫一律憑領料單、銷售發票「保管欄」或出庫單出庫,無上述手續者,一律不得出庫。凡私自出庫者,處以保管員出庫物品價值的10%罰款;出庫物資非本公司生產、工作所用(外單位所用)處以保管員總價值200%罰款。
6. 外單位需要購買公司庫存材料、配件等物品,經公司領導同意後,財務加收15%采購保管費用,倉庫憑發票出庫。外單位需要借用公司物品質,需報請領導同意,並辦理借物手續,倉庫憑借物手續出庫。
7. 對庫存物資、材料實行商品化管理,地面堆放應整齊有序,小件應分類上架,室外放置應規范易查,庫存環境應干凈衛生。以上四點,每發現一處不整齊、不規范、不衛生、不分類的處以10元罰款,倉庫發現有蛀蟲鼠糞等,罰保管員10元罰款。
8. 對於貨到票未到及票回貨未到的材料、配件,保管員要進行逐宗登記。對於貨到票未回的物資要與采購人員先行數量驗收。車間急需,可同時進行質量驗收,雙方簽字為准,票回後再進行正式驗收;對於票回貨未到的材料,一律不得先行驗收,否則,處以保管員100元處罰,由此引起的經濟責任由保管員負責。
9. 對所有保管的物資、材料、產品、輔料等實行一貨一卡,一卡一帳,任何時候檢查,都要做到貨卡相符、卡帳相符,凡單一品種,貨卡不符或卡帳不符,處以保管員20元罰款,財務三級帳與倉庫保管員帳不符,查明原因,罰款由錯方負擔。
10. 堅持日清月結,按月盤點。倉庫保管員要做到按單領貨,出貨下卡,以單下帳,保證當日票單當日下帳,同時按照公司要求,要做好月度盤點,不得弄虛作假,不得座想估計。凡發現盤點不實,弄虛作假的,一律將保管員調離崗位;人為隱瞞真像、掩蓋問題的,予以除名,並追究其經濟責任。
第九章 銷售管理
一.合同評審管理規定
1. 銷售部負責對內外銷的每份合同在簽署前進行評審。
2. 銷售部在接到客戶訂貨意向時,必須在兩日內組織評審。
3. 銷售部在掌握本公司的產品庫存情況、生產計劃安排及原輔材料供應情況下,可對一般合同單獨進行評審,並做好《合同評審記錄》。
4. 遇有特殊合同時,銷售部必須組織相關部門共同進行評審。。
5. 當評審有異議時,銷售部應根據本公司實際情況,再次與客戶聯系洽談,直至雙方達成共識,並做好記錄。
6. 銷售部將評審合格的合同報送總經理審批後,執行。
7. 合同簽署後,銷售部負責填寫《合同簽署通知單》。並將《合同簽署通知單》及時報給檢測中心、生產部作為備貨依據。
8. 《合同評審記錄》應附在合同後,未經許可不得借閱。對在執行中出現問題的合同,必須永久保存,以防止類似情況的再次發生。
二、銷售工作程序
1.簽約、備貨
(1)合同管理必須嚴格按《合同評審規定》執行,由銷售部或相關部門評審,報總經理簽批後,簽署銷售合同,同時簽發《合同簽署通知單》分發相關執行部門,進行生產安排。
(2)建立銷售合同台帳,每筆業務完成情況,都要進行詳細記錄。
(3)銷售部依據合同要求,確定船期,安排陸運計劃,由制單人員開具《備貨通知單》,由發貨人員送檢測中心、生產部、車隊、中遠辦事處,進行相應的備貨准備,出貨前由銷售部開出《出貨記錄單》,財務、生產、銷售各持一份。
(4)銷售部發貨人員清潔貨物包裝桶,達到出口要求後,將列印好的嘜頭張貼於包裝桶上。
(5)嘜頭(一般長約15×13CM2,特殊要求特殊繕制)張貼應置於桶身上端1/3處,上離桶蓋15CM,下距1/3線1CM。張貼必須美觀端正、結實。貨物離廠前由檢測中心認可放行,以控制產品外觀衛生狀況。
2.出貨、商檢
(1)依據出貨計劃,由銷售經理合理安排公路、鐵路運輸,及海運計劃,以保證運輸時效、安全。
(2)陸運無固定格式托運單。由運輸公司開具《公路運輸發票》,並加註貨物標的、體積、可否分批裝運等。
(3)報檢人員必須在船期前10日進行出口單據繕制、出口商檢。盡可能提早取得通關手續,保證結關日期順利離岸啟航。
A. 具體單據:商業發票、裝箱單、重量單、產品分析證明書、提單、產品質量聲明、保險單、商檢證書等。
B.商檢證書:產地證明書、品質檢驗證書、重量檢驗證書、數量檢驗證書、植物檢疫證書、衛生檢疫證書、消毒檢驗證書等。
C.運保險單,一般需要背書。
3.定艙、報關
(1)據船期,由報檢員提前10天聯系信譽較好的船務公司,確定輪船班次。
(2)報關員根據通關資料,結合船期及時報關、通關、投保,及早上船啟運。協調船務公司開出海運提單。
A. 海運提單內容:
船務和船舶國箱
承運人名稱
啟運港、目的港和航線
托運人名稱
收貨人名稱
貨物狀況(品名、標志、包裝、數量等)
運費及其他費用
提單簽發日期、地點、份數
承運人或代理人或船長簽字
B. 出口報關:出口報關,包括申報、交納關稅及許可證,進行查驗和放行等過程。重點應考慮到關稅(出口稅)的費用和申領許可證所存在的風險。
3.投保:
若合同規定由出口商承擔辦理貨物保險手續,則應按合同規定的險別去辦理保險業務。(也可委託貨代公司代理)
4.交貨、制單
(1)按合同規定出口商應將貨物交至承運人的運輸工具上,且按指定地點和時間將貨物交至承運人。
(2) 在完成交貨義務後,制單員須制備合同所要求的各種單證。
5.審單、交單
(1)審單是非常關鍵的一步,直接關繫到單證的最終質量和結匯安全,信用證項下的單據,要按信用證規定進行審核。如是無證托收的單證,也應按合同規定進行審核。
(2) 交單是出口交易最後一步,也達到了其最終目的。核銷人員將單證送交銀行辦理結證,銀行在審查後,將單證寄進口地銀行, 項交割後,按合同規定等待客戶結匯。
6. 收匯、核銷
(1)外匯收到後,銀行將開出《收帳通知》通知公司,這時可將客戶所付貨款按銀行牌價結匯。
(2)核銷
A.核銷員應在發貨前在網上申領出口核銷單,並在出口海關備案,隨同報關單證一並在出口海關簽章。
B.核銷員在收到銀行開具的《收帳通知》或《結匯水單》後,持報關單、發票、核銷單到銀行辦理出口收匯核銷。
7.從合同的簽訂到收匯核銷,視為該合同的終結。
三.成品進出庫管理規定
1. 成品的進出庫和發貨,必須由生產部開具《成品入(出)庫作業單》後交給叉車班,並通知機房操作工後,叉車班方可開始工作。
2. 叉車司機,在進行疊桶、下桶、裝車工作時必須認真、細致,以確保工作的圓滿完成,否則造成損失將予以賠償。
3. 機房操作工,在每次出入庫或發貨時必須至少有1人在現場協助,叉車司機作好疊桶、下桶或裝車的工作,否則造成損失應負有相應責任。
4. 機房操作工,在每次完成作業後,必須如實在《成品入(出)庫作業單》的備注欄中填寫此次工作的完成狀況是否良好,若有成品的受損,要詳細寫明情況。最後,在單上簽字。
5. 叉車操作工,每次完成作業後,由具體操作人在《成品入(出)庫作業單》上簽字。並在當日把此單交給生產部。
第十章 生產技術管理
一.材料領用管理制度
i. 材料領用:
(1)辦公用品的領用:按照公司核定的辦公用品年度控制額,原則上誰控制,誰簽字,誰領用。即所有領用部門一律憑領料單領料,本部門負責人簽字後領用。年末公司匯總後,超支部分由本部門負擔。其中,本部門負責人承擔50%。
(2)勞保福利的領用:按照公司勞保福利制度的規定領取,超越標准規定的臨時性領用,一律由分管經理審查批准。
(3)生產部門配件、物資的領用,按照公司成本管理的程序,原則上誰控制,誰審批。公司進行的技術改造,由改造部門提供技改計劃,由總公理審批後方可采購領用。
(4)後勤管理部門物品的領用:後勤管理部門進行的設施維修,線路改造,消耗用品的領用以及必要設施的配套,單件100元以下或一事500元以下,由分管經理審批,單價100元以上或一事500元以上由總經理審批。
ii. 公司的日常設施維修、辦公用品、低值易耗品的增置,按照審批程序,報總經理審批購置。
iii. 公司的基本建設投入,需要領用倉庫管理的物資材料,由分管經理審批,月末通過財務計劃轉「在建工程」,並按照工程建設形式,記入預算或頂替款項支付。
二.統計、核算管理制度
1. 企管產部根據公司生產經營的特點、產品質量的要求及經濟核算的需要,及時准確的對公司生產經營的各環節進行統計核算。
2. 企管部在做好公司總統計工作的同時還負責對基層及其他各部門的統計協調、統計指導、統計人員的培訓工作。
3. 統計員要切實履行好統計職能,搞好統計分析,當好領導的參謀,為領導的正確決策提供有力證據。
4. 企管部統計應與各部門協商策劃統計技術的運用方法,並確定使用部位編制《統計報表清單》,規定統計要求,並督促執行。
5. 各相關部門應對各自統計指定專兼人員按時實施統計,要求數據准確、表達完整、計算無誤。
6. 統計報表清單
(1)原料:負責填報。
A.《原料收購日報表》 次日早8時報財務部、企管部各一份。
B.《原料信息調查表》 每十日一次報總經理
C.《合格供方供貨情況統計表》 每月一次報總經理
D.《原料收購月報及綜合分析》 月末3日內報總經理
(2)機修車間負責填報。
《水、電日報表》 次日早8時報企管部
(3)鍋爐車間負責填報
A.《煤、鹽消耗日報表》 次日早8時報企管部
B.《能耗月報》 月末3日內報企管部
(4)銷售部負責填報。
《銷售情況月報表》 月末3日內報總經理、企管部
(5)檢測中心負責填報。
《產品化驗結果報告單》 每批次結果一經檢出立即送達總經理、企管部。
(6)生產部負責填報
A.《生產經營情況日報表》 次日10時前報總經理及總公司。
B.《月份產品成本明細表》 月末5日內報出。
(7)果汁車間負責填報
《果汁車間生產情況分析》 月末5日內報生產部
三.果汁車間管理制度
1. 果汁車間交接班制度
(1) 生產車間員工必須提前15分鍾接班,如有遲到早退按公司勞動紀律管理制度處理。
(2)各工序交接班前必須將環境衛生及設備衛生清掃干凈後方可交接。
(3)各工序交接班必須把本班出現的設備故障及隱患向下班交接清楚。
(4)各工序交接班時必須在本崗位交接,不許離開本人操作的設備以外交接班。
(5)交接班時必須做到一對一交接,接班人員未到崗不準擅自離開本崗位。
(6)車間各工序在交接時本班發生的問題在記錄填寫清楚。
(7)各工序在交接班時,如果本工序設備出現的故障正在修理,必須在問題解決後方可離崗。接班人員到崗後必須立即配合上班人員把故障盡快排除後再進行交接。
2.車間內部環境衛生管理制度
(1) 各工序的設備要保持干凈、整潔,每班最少清理2次,要保證設備、管道光潔如新,設備、管道上不允許有灰塵、雜物。
(2) 各工序分管的窗戶封閉、關嚴、沒有紗網的窗戶決不允許打開,玻璃、窗檯、紗網每班必須清洗一次,保證玻璃清潔無污物,紗網不許有灰塵附著。
(3) 各工序衛生區內的地面、牆壁每班必須清理2次,要保持牆壁清潔無污點,地面要保證干凈,清潔無死角。
(4) 衛生區內的下水道必須做到無污水、雜物,下水道內要保持原色,每班必須清刷二次。
(5) 車間保全工在維修設備後,在清理工具同時把維修遺留的雜物清理干凈。
(6) 生產車間內嚴禁吸煙、亂丟雜物,不準把與生產無關的物品帶入車間。
3.工藝衛生管理制度
(2) 以HACCP體系文件為准。
(3) 工藝衛生管理條例
4.質量管理制度
(4) 以ISO9000體系文件為准
(5) 質量管理條例
5.技術管理制度
1.工藝管理部門要根據實際情況制定果汁生產工藝及操作規程,並經總經理簽批後,下發生產車間執行。
2.果汁車間要嚴格按工藝標准、工藝操作規程進行操作。若在工藝執行過程中,出現問題或有什麼異常現象,操作工要及時向技術人員或本部門領導匯報。否則出現不良後果,當追究操作工責任。
3.生產工藝不是一成不變的,生產工藝要隨客戶要求,原輔料、生產條件的變化及降低成本的需要及時更改調整。下發工藝一定要以書面形式進行,杜絕口頭更改。
4.工藝的調整由工藝管理部門負責,任何人不得私自更改。但任何人都可對工藝提出改進建議,並以書面形式報工藝管理部門。
5.車間技術人員要不定期的進車間檢查各工序工藝的執行情況。凡違反工藝操作或技術指標達不到標準的每發現一次處罰30元。
6.生產設備檢查、維修保養制度
(1)車間保全工必須每班對全車間設備巡迴檢查,如發現問題及時處理,發現問題不及時處理或因檢查不到而出現設備故障的要追究當班保全工完全責任。
(2)工序操作人員對自己操作的設備在每天接班後要仔細巡檢一遍,有異常現象要立即與值班長和維修工聯系處理,發現問題不報者要追究操作人員的責任。
(3)各工序的潤滑脂加油點操作人員必須每班加油一次,由保全工督促執行,車間各離心泵、變速箱由保全工每班巡迴檢查時注意油位,如缺油由保全工負責加油。
(4)各班設備巡迴檢查及加油情況由值班長督促執行並留有記錄。
(5)各工序操作工每班要保持自己所操作設備的清潔衛生,打掃衛生時要注意電機不要淋水,有螺桿泵的工序一定要注意泵不要空轉。
(6)設備出現故障時,操作工要立即通知維修人員進行搶修,凡發現懈怠者當嚴肅處理。對調換下來的設備要立即送往機修車間維修。
7.安全生產制度
(1)各工序操作工必須做到對本工序設備的構造、性能、操作規程了解清楚,對各部分出現的故障及時發現,並通知值班長和維修人員,配合維修人員排除故障。
(2)設備運轉期間,工序操作人員不得擅自離崗,有事必須離崗要與值班長聯系,經批准後方可離崗,且離崗時間不得超過10分鍾。
(3)當所要維修的設備(絞龍、液下泵、水泵)離電源較遠時,必須關閉空氣開關,並有專人看護電盤。
(4)工序操作工必須了解本工序管道,特別注意高溫蒸汽、水管道、清洗管道,避免燙傷和火鹼燒傷。
(5)各工序電器系統出現問題時,必須與電工取得聯系維修,避免觸電事故的發生。
(6)車間人員不得私自開叉車,如因私自開車出現事故,後果自負。
(7)高空作業(如檢查冷卻塔)必須兩人以上作業。
(10)本工序設備出現故障,維修人員維修期間,操作人員必須積極配合維修工修理,不準以任何借口離開。
(11)各操作人員必須做好與上下工序的連接,不允許有上下工序連接不上的現象,如本工序出現問題,必須及時通知上下工序操作人員,及時做出相應的調整。
(14)生產車間嚴禁閑雜人員入內,如有廠部安排參觀者則必須穿戴工作服、帽,由廠級領導陪同方可進入車間,如有違反直接追究當班主任的責任。
(15)車間大門如沒有特殊情況下不許打開。
(16)車間員工上班時間必須穿戴工作服、帽、水鞋,上班時間不許佩戴容易掉進產品里的飾品,不許化妝,不許穿拖鞋。
8.叉車搬運成品管理規定
(1)叉車司機要堅守崗位,服從領導分配。認真操作,確保穩妥,凡野蠻操作摔壞果汁的要照價賠償。
(2)在搬運過程中要輕拿輕放,凡由於不慎的搬運,造成的果汁桶變形、掉漆等影響外觀質量的情況,每桶罰款50元。
(3)在成品入庫時,存放樣品的果汁桶要擺在最上部前排左邊第一個位置,樣品標簽朝外,並與其他桶之間留有適當的空隙,以便於輕松的開起桶蓋。凡未按規定存放的要追究操作者責任。
四.鍋爐車間管理制度
1.鍋爐車間交接班制度:
(1)司爐工交接班制度
1.接班人員按規定時間提前15分鍾到達崗位,了解鍋爐運行情況和記錄情況。
2.交班者要提前做好准備工作,並要詳細了解鍋爐運行和記錄情況。
3.交接班時,如果接班人員沒有按時到達崗位,交班人員不得離開原崗位。
4.交班者需做到「五交」和「五不交」。
五交是: a)鍋爐燃燒、壓力、水位和溫度正常。
b)鍋爐安全附件、報警 和保護裝置靈敏可靠。
c)鍋爐本體和附屬設備無異常。
d)鍋爐運行記錄、資料、備件、工具、用具齊全。
e)鍋爐房清潔衛生、文明生產。
五不交是: A.不交喝酒和有病的司爐人員。
B.鍋爐本體和附屬設備出現異常現象不交。
C.在處理事故時不進行交班。
D.接班人員不到時,不交給無證司爐人員。
E.交接班時,由雙方共同巡迴檢測,路線逐點逐項檢查,將要交接的內容和存在的問題認真記錄在案。
F.交接班要交上級有關運行方面的指令。
G.交接班者在交接記錄中簽字後又出現設備缺陷,應由接班者負責。
1. 交班時如遇事故或重大操作項目,接班人員積極協同處理事故,應待事故處理完畢後方可交接班。
(2)水質分析員交接班制度
①交班人員在交班前對水處理設備和化驗儀器、葯品進行全面檢查,具備下列條件方能交班:
A.水處理設備正常,軟水主要指標合格。
B.鍋爐鹼度、PH值、氯根等項指標合格。
C.化驗儀器、玻璃和分析用葯齊全完好。
D.工作場所清潔衛生,物品擺放整齊。
E.水處理設備運行和化驗記錄填寫正確、准確、完整,嚴禁弄虛作假。
②交班人員應向接班人員介紹設備運行情況,以及水質化驗和鍋爐排污等方面出現的問題。
③沒有辦理交班手續,交班人員不準離開工作崗位。
④接班人員應按規定的時間到達工作崗位,查閱交班記錄,聽取交班情況介紹。
⑤交接班人員共同檢查軟水處理設備、化驗儀器、葯品等是否齊全正常,並對軟水、鍋水主要指標進行化驗,合格後方能簽字交接班。
⑥接班人員未按時接班,交班人員應向有關領導報告,但不能離開工作崗位。
⑦交班時,如遇事故或重大操作項目,交接班人員積極協同維修人員處理事故和完成操作項目,應待事故處理完畢後或操作後一段落後方可交接班。
2.鍋爐車間清潔衛生制度
(1)鍋爐房不準存放與鍋爐操作無關的物品;鍋爐用煤、備品、備件、操作工具、應放在指定的地方擺放整齊。
(2)鍋爐房地平、牆壁、門窗要經常保持清潔衛生。
(3)鍋爐投過煤要隨手打掃撒落地上的煤保持地面清潔。
(4)煤場、渣場要分開設置,煤堆、渣堆定期灑水、堆放整齊。
(5)每班下班前、對工廠場地、設備、儀表、閥門等打掃干凈。
(6)每周對鍋爐房及所管區域進行一次大掃除,保持環境清潔優美。
(7)主管領導要經常組織有關人員,對鍋爐房的清潔衛生進行檢查評比、獎勤罰懶、做到清潔衛生、文明生產。
5. 鍋爐安全操作制度
(1)密切監視水位、壓力和燃燒情況、正確調整各種參數。
(2)按規定做好日常工作:如沖洗水位表、報警器、壓力表、排污;試驗安全閥等。
(3)隨時檢查鍋爐人孔、手孔等受壓部件及省煤器等是否有泄漏、變形等異常現象。
(4)檢查汽水管道、煙道、風道、拾水泵、鼓風機和引風機等。
(5)隨時掌操蒸汽使用情況及時調整負荷。
『肆』 什麼叫建立檢測設備運行記錄制度
一般上講運行記錄或制度時,都關於ISO質量體系文件或者運行中使用.
個人分析: "記錄"一般指表格或者表單,制度是"程序文件",建立檢測設備運行記錄制度:意思就是要建立品質監視設備(即檢測或者計量設備)使用時的相關程序文件和相關記錄表單.根據程序文件進行制度編寫,然後依據程序文件進行檢測設備的運行記錄填寫.
『伍』 如何填寫檢測儀器設備的確認記錄 --------環境監測設備的校準確認記錄
環境監測設備的校準要到質檢中心檢測後,按體系文件要求的確認記錄填寫
『陸』 檢測類儀器使用記錄的內容
實驗室一般對儀器進行定期檢定或校準,以保證其量值的溯源性,並加以必要的維護和保養,以保證設備的有效性和可靠性。因此,大多數實驗室認為,只要對儀器進行了定期檢定或校準,儀器就是可靠的,出具的數據就是有效的,使得儀器的期間核查成為實驗室最易忽視也最不重視的環節。
期間核查如何定義?
期間核查(intermediatechecks)是指為保持對設備校準狀態的可信度,在兩次檢定之間進行的核查,包括設備的期間核查和參考標准器的期間核查,二者合起來本質上相當於ISO/IEC導則25(1990)中的運行檢查。這種核查應按規定的程序進行。通過期間核查可以增強實驗室的信心,保證檢測數據的准確可靠。
為什麼要進行期間核查
實際上,使用頻率高、易損壞、性能不穩定的儀器在使用一段時間後,由於操作方法,環境條件(電磁干擾、輻射、灰邕、溫度、濕度、供電、聲級),以及移動、震動、樣品和試劑溶液污染等因素的影響,並不能保證檢定或校準狀態的持續可信度。因此,實驗室應對這些儀器進行期間核查。
幾個例子
比如分析天平是實驗室稱取物質質量的常用儀器,使用頻率最高,容易受到被稱量物質的污染,過載、使用不當還會造成刀口損壞,影響天平的靈敏度和准確度。
2.又如,分光光度計對光波長的要求很高,在葉綠素的測定中波長偏差1-2nml~p可造成葉綠素b濃度測定結果10-20%左右的相對誤差。此外,儀器的信噪比、單色光帶寬、雜色光強度和樣品室、比色皿的污染等都可能影響儀器的靈敏度和准確度。
除了在開機前和關機後檢查儀器外,對重要的檢測設備在兩次周期檢定(校準)之間需進行期間核查。最終使其滿足監測工作要求,保證監測結果的質量。
了解儀器的精度、准確度和靈敏度是否有變化,也對從上次檢定到本次核查期間所做的工作作一結論,如以後儀器再發生問題,無需核查本次核查前的結果。
核查原因
期間核查通常在下述情況下進行:
(1)按照年核查次數進行;
(2)儀器設備導出數據異常;
(3)儀器設備故障維修或改裝後;
(4)常期脫離實驗室控制的儀器設備在恢復使用前(如外界);
(5)儀器設備經過運輸和搬遷;
(6)使用在中心控制范圍以外的儀器設備。
核查內容
核查內容一般為:
(1)儀器設備的基本漂移、本底水平、信噪比、零點穩定度檢測;
(2)光學儀器設備的波長重現性和靈敏度檢測;
(3)採用有證標准物質,對儀器設備進行准確度和精密度的檢測;也可將以前做過的工作再做一次(留樣再測)、使用標准樣再測(作質控圖)。
(4)製作測量工作校準曲線,根據線性回歸方程,獲得修正因子,確認儀器設備的檢測范圍和檢出限量。
期間核查的方法分類
開展「期間核查」的方法是多樣的,基本上以等精度核查的方式進行,如儀器間的比對、方法比對、標准物質驗證、加標回收、單點自校等都是可以採用的。更多的期間核查是通過核查標准來實現.所謂核查標準是指用來代表被測對象的一種相對穩定的儀器、產品或其他物體。它的量限、准確度等級都應接近於被測對象,而它的穩定性要比實際的被測對象好。核查標准本身也應進行校準和確認。
①使用標准物質核查。標准物質包括各種標准樣品、實物標准。使用標准物質核查時應注意所用的標准物質的量值能夠溯源、在有效期內。如pH計、離子計、電導率儀等採用定值溶液進行核查,氣體檢測儀採用標准氣體進行核查,氣體采樣器採用標准流量計等。使用標准物質核查時應注意所用的標准物質的量值能夠溯源,並且有效。
②使用儀器附帶設備核查。有些儀器自帶校準設備,有的還帶有自動校準系統,可以用來核查。如電子天平往往自帶一個校準砝碼。
③參加實驗室間比對。
④與相同准確度等級的另一設備或幾個設備的量值進行比較。
⑤對保留樣品量值重新測量:保留的樣品性能(測試的量值)穩定,也可以用來作為期間核查的核查標准。⑥在資源允許的情況下,採用高等級的儀器設備進行核查。
核查結果
期間檢查情況應記錄並歸檔。期間檢查中發現設備運行有問題時,應停用報修。對運行有問題的設備所涉及檢測結果有效性有影響時,應對檢測項目進行重新檢測。
基本要求:
(1)使用標准物質和標准樣品進行測定,誤差應不超過允許差值的2/3。
(2)對適宜保留的樣品進行再檢驗,比較檢驗結果,偏差應不超過相關檢測方法標准規定的平行允差的1.5倍。
(3)與其它實驗室進行比對實驗。偏差應不超過檢測方法標准規定的平行允差的2倍。
是不是全部儀器都要做?
不是所有的設備都需要進行期問核查。通常來講,期間核查的對象主要是新購設備,使用頻次高的和使用環境惡劣的檢測設備;主要或重要檢測設備;不夠穩定、易漂移、易老化且使用頻繁的檢測設備;經常攜帶到現場檢驗、校驗的設備;運行過程中有可疑現象發生的檢驗、校驗設備;選擇對關鍵參量的檢測質量影響較大的檢測設備。
期間核查主要是核查測量儀器、測量標准或標准物質的系統漂移,即其長期穩定性。必須具備相應的核查標准和實施條件的,對無法尋找核查標准(物質)的不進行期間核查。期間核查可以提高監測質量的可靠性,降低出錯的風險,但不能完全排除風險。期間核查的實施以及實施頻次應結合監測自身的特點尋求成本和風險的平衡點。
對於採用相對測量方法的儀器,一般不必進行期間核查。包括:可見分光光度計、紅外分光光度計、紫外分光光度計、原子吸收分光光度計、等離子發射光譜儀、色譜類儀器等。
應針對具體的設備或計量標準的各自特點,從經濟性、實用性、可靠性、可行性等方面綜合考慮相應的期間方法。使用技術手段進行期間核查的方法。
期間核查重點關注的10類儀器設備
儀器設備的期間核查並不是每一個都要做,有些儀器並不需要做期間核查,下面這十類設備需要在做期間核查的時候重點關註:
1.對測量結果有重要影響的(比如在用液相色譜測醛類物質含量,液相色譜需要期間核查);
2.檢定或校準周期較長(比如校準和檢定周期超過兩年的設備);
3.頻繁使用的(比如一把卡尺每天使用的次數非常多);
4.容易損壞的儀器設備;
5.性能不穩定的儀器設備;
6.檢測數據有爭議、易漂移的儀器設備;
7.易老化的儀器設備;
8.經常帶到現場使用的儀器設備;
9.貴重的儀器設備;
10.儀器設備的使用環境較為惡劣,導致了儀器設備的性能可能發生改變的。
實驗室應針對具體的儀器進行分析研究,掌握儀器分析原理和性能特性以及可能影響檢驗結果准確性和穩定性的因素,確定需要進行期間核查的儀器名稱,編制相應的期間核查方法。儀器的期間核查並不等於檢定周期內的再次檢定,而是核查儀器的穩定性、解析度、靈敏度等指標是否持續符合儀器本身的檢測/校準工作的技術要求。針對不同儀器的特性,可使用不同的核查方法,如儀器間比對、方法間比對、標准物質驗證、添加回收標准物質等。條件允許時,也可以按檢定規程進行自校。期間核查的時間間隔一般以在儀器的檢定或校準周期內進行一二次為宜。對於使用頻率比較高的儀器,應增加核查的次數。
『柒』 實驗室「儀器設備期間核查記錄」怎麼做
期間核查不是設備維護保養記錄,而是試驗機的主要參數、關鍵指標的核查,如拉伸試驗機,主要參數為力值誤差,國家標准最大為1%,咱們的機器符合或不符合標准,都應用數據表示出來,另外,這個參數是用什麼計量器具測出來的,也要寫出來,它是否在有效期之內,當時的溫度、濕度是多少,核查的步驟、核查人員、日期,最後是結論,當然還有試驗機和計量器具的型號、規格也要寫出來。
『捌』 環保設備使用記錄表怎麼寫
關鍵是要體現你使用機器的時間、狀況及效果,並且要符合法律法規的要求及規定
『玖』 實驗室檢測原始記錄包括哪些信息
做為原始記錄,首要條件要保證檢測事件的追溯性,主要包括:人、機、料、法、環、時間等方面。
常見基本內容有:
1、檢驗方法
2、檢測時間
3、檢測物料名稱
4、檢測物料編號
5、檢測項目
6、檢測過程中需要記錄的各種數據
7、檢驗結果
8、檢測人
9、審核人
10、所用設備、環境情況如濕度、溫度(所用設備、環境如果對檢測影響較大的情況)。

(9)易腐設備檢測記錄怎麼弄擴展閱讀:
實驗檢測原始記錄的填寫、計算、復核制度:
1、實驗人員在進行實驗過程中,要認真做好相關實驗記錄,做到數據真實、准確,不得隨意塗改和過後補填。
2、原始記錄按要求的格式和內容填寫,按統一的編號規則編號,記錄填寫內容完整齊全、字跡清晰,書寫一律採用碳素鋼筆或簽字筆,不得使用鉛筆、圓珠筆或紅色筆。
3、原始記錄不得隨意塗改,如有記錯時,應對錯誤數據劃「 = 」道橫線,將正確的數據寫在上方,並加蓋更改人印章,更改印章每張記錄不應超過兩處;原始記錄空白地方應劃上斜杠以示資料完整,原始記錄的有效數字應嚴格按規程修約與保留。
4、應記錄使用主要儀器的型號、編號、量程等,對有溫、濕度要求的檢測項目應記錄測試過程的溫度、濕度。
5、 原始記錄應註明試驗檢測時所用的標准號,必須有試驗、計算、復核人簽署姓名,不得漏簽或代簽。
6、 原始記錄必須復核,復核的主要內容有:
(1)、採用的檢測標准和評定標準是否正確,選用儀器精度或量程是否恰當。
(2)、記錄數據是否准確,計算數據是否正確,保留有效位數和數字修約是否符合規范。
(3)、採用法定計量單位是否正確。
(4)、用語是否准確、規范。
(5)、填寫項目及簽名、日期是否完整。
7、 原始記錄完成後應及時出具試驗報告並交資料員歸檔管理,不得影響試驗檢測的時效性。
8、 實驗過程中如果遇到停電、儀器設備發生故障、要及時報告實驗室負責人,檢修後重新試驗,並在實驗記錄中註明。
參考資料
網路-檢查記錄
網路-原始記錄