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取得設備發票如何做憑證

發布時間:2021-02-02 00:09:24

A. 支付的運費,取得增值稅普通發票,該如何做會計分錄

增值稅普通發票是價稅合計進入庫存商品或原材料、費用的:借:庫存商品/原材料/費用貸:庫存現金/銀行存款/應付賬款

B. 購買機器設備增值稅發票收到了,做會計分錄怎麼做

分錄如下:
設備安裝簡單的
借:固定資產
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:銀行存款
設備安裝復雜的
借:在建工程
應交稅費-應交增值稅(進項稅)
貸:銀行存款
等設備安裝正常使用再轉入固定資產。

C. 公司購買電子設備11000元,取得進項發票,怎麼做憑證,如何計提折舊

憑證分錄是借:固定資產11000
應交稅費-應交增值稅(進項稅額)1870
貸銀行存款專
進項票可以抵扣,
固定資產一屬般按5年或10年提折舊
具體計提折舊得看你用什麼方法計提,一般都是直線法,用原值除以年限就是折舊額,
折舊分錄,借:固定資產清理
累計折舊
貸固定資產

D. 收到發票如何做帳

首先判斷進項稅是否可以抵扣。

如果可以抵扣
借:相關科目 (不含稅)
借:應交稅金專--應交增值稅-屬進項稅額
貸:銀行存款

如果不能抵扣
借:相關科目 (含稅)
借:應交稅金--應交增值稅-進項稅額
貸:應交稅金--應交增值稅-進項稅額轉出
貸:銀行存款

那種不通過進項稅額的方法我認為不好,與稅務認證的數據無法進行核對。
所以不抵扣的最好也先列入進項稅額然後再進項稅額轉出。

E. 固定資產設備發票未全如何做賬

確定發票會到,如果沒有發票,那麼白條是不可以入賬的,即使你入賬了,到計算所得稅的時候,也不能確認資產.
如果發票本月可以收到,那麼等發票到了在確認固定資產,付款的分錄可以先做
借:應付賬款
貸:銀行存款
本月收到發票
借:固定資產
應交稅費---應繳增值稅進項
貸:應付賬款
如果發票本月不能到的話,付款的分錄還是先做
借:應付賬款
貸:銀行存款
同時根據產品的入庫單和收據暫估入賬,
借:固定資產
貸:應付賬款
注意此處的應付賬款不包含增值稅額
等次月收到發票時紅字沖銷上面分錄同時做正確的分錄,
借:固定資產
應交稅費---應繳增值稅進項
貸:應付賬款
如果暫估的固定資產金額與發票金額一致,那麼也可以不沖銷暫估金額而補記一筆稅款的金額
借:應交稅費---應繳增值稅進項
貸:應付賬款
次月計提折舊
如果發票是第三個或者隔了幾個月才收到,按暫估的金額計提折舊,等實際收到發票按照正確金額調整固定資產的金額和稅金金額就可以了,如果涉及折舊的調整,當月一並調整.當然隔這么久一半是不太可能的.
還有一點就是因為折舊都是從購入後的次月開始計提的,如果你不想那麼麻煩,你也可以等次月收到發票時,按照入庫單和發票一次性正確確認固定資產,只是當月確認當月計提折舊就可以了.不過這種做法稍顯不妥,因為小小的違背了會計准則的規定的.

F. 購買設備一台,發票到賬怎麼做賬

因為他不肯找你,你也不肯找他,你們便真的分手了。


如果他專不是那麼屬笨,結果也許會不一樣。


面對他心愛的女人,難道他看不出,事情還有挽回的餘地么?


——---


當然他們也不是太笨,當你說:你去死吧!他們才不會去死。


這個時候,他們是非常聰明的,知道你不是說真的。


============


▲【一雙襪子的愛】


我們都曾經以為自己很愛一個人。


許多年後,我們自問:我愛他么?


一點都不愛,甚至說不上愛。


我們只是喜歡這樣一個深情的自己,分手時,我們傷心,不是為一段感情傷心,而是憐憫自己。


活下去真好。活下去,你才會發現,原來你並沒有你所以為的那麼愛一個人。

G. 購買電腦,取得專用發票怎麼入賬

借:固定資產
x
貸:現金or銀行x
增值稅專用發票的購買不需要記賬,開了的發票需要做帳

H. 購買稅控取得的發票如何做賬

簡略地做法:復
借:記應交稅費制——應交增值稅(減免稅款)1050
貸 銀行存款/庫存現金 1050
在申報時在增值稅申報報表23欄應納稅額減征額填入1050就可以了

按照正確做法應該如下,類似固定折舊差不多,有點復雜,實際操作中,用簡略地做法就行了:

按稅法有關規定,增值稅一般納稅人初次購買增值稅稅控系統專用設備支付的費用以及繳納的技術維護費允許在增值稅應納稅額中全額抵減的,應在「應交稅費——應交增值稅」科目下增設「減免稅款」專欄,用於記錄該企業按規定抵減的增值稅應納稅額。
企業購入增值稅稅控系統專用設備,按實際支付或應付的金額,借記「固定資產」科目,貸記「銀行存款」、「應付賬款」等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記「應交稅費——應交增值稅(減免稅款)」科目,貸記「遞延收益」科目。按期計提折舊,借記「管理費用」等科目,貸記「累計折舊」科目;同時,借記「遞延收益」科目,貸記「管理費用」等科目。
企業發生技術維護費,按實際支付或應付的金額,借記「管理費用」等科目,貸記「銀行存款」等科目。按規定抵減的增值稅應納稅額,借記「應交稅費——應交增值稅(減免稅款)」科目,貸記「管理費用」等科目。

I. 購買辦公用品取得進項發票怎麼做會計分錄

購買辦公用抄品,取得增值稅專票的話,就是按照不含稅金額入賬,分錄為:
(假設向一般納稅人購買辦公用品,取得含稅價為1170,增值稅稅額為170的增值稅專票)
借:管理費用——辦公費
1000
借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)
170
貸:銀行存款
1170

J. 購買的機器設備還沒開發票怎麼入賬

暫估入賬
借:固定資產
貸:應付賬款等科目
取得增值稅專用發票,紅字回沖銷上述會計分答錄,重新入賬
借:固定資產
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:應付賬款等科目

或先預付款項
借:預付賬款
貸:銀行存款
待取得增值稅專用發票發票
借:固定資產
借:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
貸:預付賬款

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