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税务工具箱

发布时间:2023-05-11 20:25:41

A. 工具箱🧰的税收分类是什么

商品编码 名称 编码简称 税率
1080403020000000000 工具系统 金属制品 13%
1090316000000000000 助动自行专车及其零件 交属通运输设备 13%
1040303040000000000 塑料作面类似箱、包容器 皮革毛皮制品 13%
1070601090000000000 塑料包装箱及容器 塑料制品 13%
1070601100000000000 塑料零件 塑料制品 13%

B. 多功能工具箱套装的税收编码是多少

你好,多喊答功能工具箱套装的税收编码是4567964,编码纤游比较长不是很好记,工毁渗销具辅料上都会有税收编码的,请参考!

C. 国家税务总局“互联网 税务”行动计划包括哪些板块

重点推进“互联网+税务”5大板块、20项行动
(一)社会协作
1.互联网+众包互助
以税务机关主导,纳税人自我管理、志愿互助的理念,引入互联网众包协作模式,建立交流平台,调动纳税人积极性,鼓励纳税人相互解答涉税问题,将纳税人发展为“大众导税员”。充分发挥第三方公共社交平台作用,利用即时通讯工具用户基数大、使用快捷等特点,设立特定用户群,税务人员管理,纳税人相互交流,形成良好的办税咨询互助机制。
2.互联网+创意空间
通过网站、主流社交工具等途径,建立面向纳税人、税务人、社会公众的创意空间,征集运用互联网改进税收工作的创新项目和创意点子,博采众长,营造开放包容的环境。借势用户创新、大众创新、开放创新的大潮,激发市场主体和社会各界参与“互联网+税务”的热情,降低创新成果转化门槛,形成协作共创的良好生态。
3.互联网+应用广场
税务总局建设纳税人软件应用广场,开辟官方软件发布渠道,供纳税人免费下载使用。建立统一审核和发布制度,兼容并蓄,为各级税务机关和社会力量开发的纳税人软件提供发布途径和展示平台。促进各地区应用软件资源共享,减少重复开发建设,提升互联网税务应用整体水平。
开发便民办税工具箱,统一纳税人办税登录入口,通过网上办税导航工具,为纳税人提供统一、准确、清晰的办税指引。开发和推广报表生成、在线申报、税款计算等办税工具,与税收政策调整同步升级和发布。开发移动离境退税辅助工具,为境外游客办理离境退税提供便捷指引。
(二)办税服务
4.互联网+在线受理
适应推进“三证合一”、“一照一码”登记制度改革的需要,实现纳税人通过互联网对自身基础信息的查询、更新和管理,网上办理临时税务登记和扣缴义务人登记,开放税务登记信息网上查验。为纳税人提供认定、优惠办理等事项的网上申请、资料提交、办理进度查询等服务,实现在线办结,对备案类优惠事项,以多种形式提供简洁便利的网上备案。
在满足安全技术规范和纳税人涉税信息保密的前提下,将涉税查询业务向移动终端应用、第三方平台上延伸。通过及时便捷的涉税查询,让纳税人感受到办税业务有迹可循、有处可查,随时随地掌握办税进度,提高税收工作透明度。
5.互联网+申报缴税
为纳税人提供便捷高效的网上申报纳税平台,实现申报纳税网上办理全覆盖和资料网上采集全覆盖。拓展多种申报方式,实现纳税人多元化申报。在保障安全的前提下,将操作简便、流程简洁的申报功能拓展到移动互联网实现。通过互联网推送方式,在税款征收和稽查执行环节,向未在规定时限内缴纳税款或查补税款的纳税人进行催报催缴。
拓展互联网税款缴纳渠道,支持银行转账、POS机、网上银行、手机银行、第三方支付等多种税款缴纳方式,保障纳税人支付环境安全。借助银行等金融机构的第三方信息,探索自然人实名认证、在线开户,逐步通过互联网实现面向自然人的个人所得税、车船税申报纳税等业务。
6.互联网+便捷退税
适应新业态,以互联网理念改造退税流程,打通外部申请与内部审批流程的衔接,实现退税业务办理电子化、网上一站式办结。优化出口退税和一般退税流程,提供网上申请、单证审核和业务办理进度的跟踪。
7.互联网+自助申领
依托互联网平台,创新发票领购形式,提供发票网上申领服务,实现发票自动验旧,引入现代物流服务配送纸质发票,打造线上与线下相结合的发票服务新体系。
优化纳税人税收证明办理,提供完税证明、中国税收居民身份证明等各类税收证明的网上办理,支持通过互联网平台和自助办税终端开具打印,实现税收证明的在线真伪查验。
(三)发票服务
8.互联网+移动开票
利用移动互联网高效便捷优势,推进随时随地开具发票。以增值税发票系统升级版为基础,深化数字证书与移动技术的融合,实现纳税人利用手机等掌上设备开具增值税发票,开创移动互联网开票新时代,服务大众创新、万众创业。
9.互联网+电子发票
适应现代信息社会和税收现代化建设需要,以增值税发票系统升级版为基础,利用数字证书、二维码等技术,制定统一的电子发票数据文件规范,保障电子发票的安全性。吸收社会力量提供电子发票打印、查询等服务,推动电子发票在电子商务及各领域的广泛使用,提高社会信息化应用水平。探索推进发票无纸化试点,降低发票使用和管理成本,逐步实现纸质发票到电子发票的变革。
10.互联网+发票查验
建立全国统一的发票查验云平台,全面实现全国发票一站式云查验服务。提供网页、移动应用、微信、短信等多渠道查验服务,让社会公众和广大纳税人随时、随地、随需查验发票,提升社会公众对发票的认知度和信任度,遏制虚假发票,维护正常的税收秩序和社会经济运行秩序。
11.互联网+发票摇奖
重构有奖发票,将有奖发票“搬”上互联网,让信息多跑路、群众少跑腿,与社会力量合作,支持传统金融账户和微信钱包、支付宝钱包等新兴互联网金融账户,改变有奖发票手工操作的不便。通过移动终端“扫一扫”等方式,提供发票即时摇奖,即时兑奖,奖金即时转入金融账户的新模式,提升用户的抽奖体验和参与感,调动消费者索要发票的积极性,促进税法遵从。
(四)信息服务
12. 互联网+监督维权
提供纳税信用等级情况互联网查询,定期通过互联网站向社会公布稽查案件公告、黑名单信息、执法程序等,形成有效的监督制约机制。实现纳税人满意度评价线上线下全覆盖,为纳税人提供便捷的评价渠道。充分利用互联网开展调查工作,面向纳税人及社会公众征集对税收工作的需求、意见和建议,以多元化形式提高参与度和有效性。
拓展纳税人投诉维权方式,使纳税人可随时随地举报投诉,对投诉举报事项的处理情况实时跟踪,并对受理结果进行评价,提高税收工作的透明度。
13.互联网+信息公开
推进和完善网上涉税信息公开,为纳税人提供标准统一、途径多样、及时有效的涉税信息公开查询手段,推进政务公开,及时发布税收法规、条约等信息。优化税务门户网站界面体验,通过门户网站以及微博、微信、手机APP、短信、QQ、税企邮箱等渠道,为纳税人提供多元化全方位的税收宣传,增强税收宣传的时效性、针对性。建立全国统一的税收法规库,完善信息发布平台和发布机制,实现各渠道税法宣传内容更新及时、口径统一、准确权威。
14.互联网+数据共享
加强与有关部门、社会组织、国际组织的合作,扩大可共享数据范围,丰富数据共享内容,让纳税人和税务人充分感受到互联网时代数据资源共享带来的便利。整合国税局、地税局纳税人基本信息、申报和发票等数据,满足部门间的信息共享需要,促进政府部门社会信用、宏观经济、税源管理等涉税信息共享。收集各类数据资源,归集整理、比对分析,实现数据的深度增值应用,提高税收治理能力。与金融机构互动,依据纳税人申请,将纳税信用与信贷融资挂钩,信用互认,为企业特别是小微企业融资提供信用支持。
推进数据开放,通过互联网渠道逐步向社会开放税务部门非涉密脱敏数据信息和部分业务系统数据查询接口,与各类主体分享税收大数据资源。
15. 互联网+信息定制
针对不同行业、不同类型的纳税人实施分类差异化推送相关政策法规、办税指南、涉税提醒等信息,提供及时有效的个性化服务。提供涉税信息网上订阅服务,按需向用户提供信息和资讯。基于税收风险管理,向特定纳税人推送预警提示,让纳税人及时了解涉税风险,引导自查自纠。
(五)智能应用
16.互联网+智能咨询
通过互联网站、手机APP、第三方沟通平台等渠道,实现12366热线与各咨询渠道的互联互通和信息共享。扩大知识库应用范围,将12366知识库系统扩展提升为支撑各咨询渠道的统一后台支持系统,提高涉税咨询服务的准确性和权威性。探索开发智能咨询系统,应用大数据、人工智能等技术,自动回复纳税人的涉税咨询,逐步实现自动咨询服务与人工咨询服务的有机结合,提升纳税咨询服务水平。
17.互联网+税务学堂
建设功能完备、渠道多样的网上税务学堂,与实体培训相结合,实现面向纳税人和税务干部的线上线下培训辅导。提供在线学习、课件下载、数字图书馆、互动问答、课程计划、预约报名、教学评估等各项功能。利用网站、手机、即时通讯软件等形式与纳税人互动交流,实现全方位、多层次纳税辅导。
18. 互联网+移动办公
充分运用移动互联网,在保证信息安全基础上,将税务干部的办公平台由税务专网向移动终端延伸。探索移动办公,以互联网思维驱动税务内部管理、工作流程、工作方式的转变,满足不同人员、不同岗位便捷获取信息、及时办理公务的需求,提升行政效能。
利用移动终端,实现主动推送税收收入分析、收入进度,提升组织收入能力;实现税务内部各系统涉税数据、涉税事项和通过互联网收集的涉税情报的整合,跟踪管理重点关注企业,提升征管和税源管理能力;实现税务稽查、督查各类人员实时查询税务内部系统信息,综合利用现场数据和情报数据,完成内部审批程序,现场出具稽查等相关执法文书,提升税收执法监督能力;实现舆情信息的主动推送,提升风险应对能力;实现不受时间、空间限制在线处理公文,推动执行监督、绩效考核、人才培养的痕迹化和数字化管理,提升行政管理能力;实现对信息系统运维监控平台的访问,实时接收日常运维告警,及时处理简单的突发故障,提升信息系统运维能力。
19.互联网+涉税大数据
将手工录入等传统渠道采集的数据和通过互联网、物联网等新兴感知技术采集的数据以及第三方共享的信息,有机整合形成税收大数据。运用大数据技术,开发和利用好大数据这一基础性战略资源,支撑纳税服务、税收征管、政策效应分析、税收经济分析等工作,优化纳税服务,提高税收征管水平,拓展税收服务国家治理的新领域。
在互联网上收集、筛选、捕捉涉税数据和公开信息,通过分析挖掘,为纳税人提供更精准的涉税服务,为税源管理、风险管理、涉税稽查、调查取证等工作提供信息支持。通过舆情监控,对纳税人需求和关注及时了解,及时采取应对措施,提高税收工作的针对性和有效性。
20.互联网+涉税云服务
在保证系统和信息安全的前提下,充分利用社会云计算资源,采用购买社会服务的方式,与云服务商合作,在面向社会公众的云计算平台上部署用户多、访问量大的互联网应用系统。
通过整合、优化和新建的方式,将传统基础设施体系的改造与云计算平台的建设结合,搭建标准统一、新老兼顾、稳定可靠的税务系统内部基础设施架构,逐步形成云计算技术支撑下的基础设施管理、建设和维护的新体系,提高基础设施对应用需求的响应周期,降低成本,为“互联网+税务”的各项行动提供高效的基础设施保障。

D. 如何安装湖北省地税自助报税系统

湖北地税自助办税系统地方税费
网络申报操作流程

目录
一、适用范围
二、办理CA的流程
三、自助办税操作说明
四、操作流程
五、补充说明

湖北地税自助办税系统地方税费
网络申报操作流程

一、适用范围
(一)办理税务登记的纳税人
(二)进行了税种核定的纳税人
(三)开通了网络申报的纳税人
(四)办理了CA证书贺旁胡的纳税人

二、办理CA的流程
(一)所需资料
1.税务登记证副本及复印件;
2.组织机构代码证书(副本)及复印件,且所有复印件须加盖单位公章;
3.办理CA证书业务时,经办人需携带身份证原件和复印件或其他有效证件的原件和复印件(如护照、军官证、士兵证、返乡证),有效证件复印件需加盖单位公章。
(二)办理
每月第二个星期CA公司人员在办税服务厅办理相关业务,请纳税人携带以上资料禅拦,到办税服务厅与CA公司人员签定协议,领取CA证书。

三、自助办税操作说明
(一)客户端安装
在IE上键入http://www.hb-l-tax.gov.cn/main.html/进入自助办税系统安装界面【湖北省地方税务局网络自助办税(平台)系统】,双击【自助办税系统客户端安装程序】下载到指定的文件夹,双击【安装程序】单击【下一步】,单击【安装】,单击【完成】
(二)功能入口
双击桌面上【湖北地税网络自助办税系统】图标,出现湖北地税电子税务大厅,默认为主税务大厅,选择大厅登录(大厅密码初始为空)单击【确定】
(三)初次进入大厅需维护
1.网络设置维护
(1)初次进入出现网络设置维护界面,选中选择服务器下拉箭头,选择【省局外网主机】,单击【下载启吵】,显示确定开始(通过“省局外网主机”)下载服务器列表吗?对话框,单击【确定】,显示下载成功,您需要重新选定服务器!对话框,单击【确定】,重新选择【省局外网主机】,单击下方【测试】,提示测试成功,单击【确定】,再单击【确定保存】。
(2)需要修改时在湖北省地税局网络税务大厅界面左方双击【大厅工具箱】,双击【网络设置维护】进入,方法同上。
(3)或在湖北省地税局网络税务大厅界面下方右键点击【大厅导航】,选择初次进入大厅,单击【网络设置维护】,方法同上。
(4)或在湖北省地税局网络税务大厅界面下方右键点击【大厅导航】,选择大厅管理,单击【网络设置维护】,方法同上。
2.大厅密码维护
(1)在湖北省地税局网络税务大厅界面左方双击【大厅工具箱】,双击【大厅密码修改】进入,原本地密码为空,输入设置新密码和新密码确认,单击【保存确定】
(2)或在湖北省地税局网络税务大厅界面下方右键点击【大厅导航】,选择大厅管理,单击【大厅密码修改】,方法同上。
3.网络密码维护
(1)在湖北省地税局网络税务大厅界面左方双击【大厅工具箱】,双击【网络密码修改】进入,输入原网络密码(与管理员联系,一般网络密码为123456),输入设置新密码和新密码确认,单击【提交确定】
(2)或在湖北省地税局网络税务大厅界面下方右键点击【大厅导航】,选择大厅管理,单击网络密码修改,方法同上。
4.基本信息维护
(1)在湖北省地税局网络税务大厅界面左方双击【大厅工具箱】,双击【基本信息维护】进入,输入纳税人编码(核心软件中15位纳税人流水号、如000000000467225),单击【下载】,单击【保存】,单击【返回】
(2)或在湖北省地税局网络税务大厅界面下方右键点击【大厅导航】,选择初次进入大厅,单击基本信息维护,方法同上。
5.部门设置维护
进入湖北省地税局网络税务大厅界面在左方双击【大厅工具箱】,双击【部门设置维护】进入,根据实际情况增加或删除部门后,单击【返回】
6.人员维护
(1)进入在湖北省地税局网络税务大厅界面左方双击【大厅工具箱】,双击【人员信息导入】进入,单击【接口文件】,显示要新建(或指定)一个接口文件吗?对话框,单击【确定】,选择相应文件夹后,单击【保存】,将接口文件内输入纳税人相关信息(从第二行开始输入)后保存。单击【开始导入】,显示开始从接口文件导入数据到本表吗?对话框,单击【确定】,显示导入数据完毕,对话框,单击【确定】
(2)人员较少和人员信息需要修改时,双击【中方人员维护】,逐人逐项录入和修改相关信息,单击【保存】
ⅲ外籍和港澳台人员信息录入,双击【外籍人员维护】和【港澳台人员维护】,方法同上。

四、操作流程
首先将CA证书的KEY插在电脑上,然后进入在湖北省地税局网络税务大厅界面,首先正确选择左下方当前业务期号(如:缴纳一月份税款,应选择2011-01)。
(一)地方税费申报流程
1.双击湖北省地税局网络税务大厅界面左上方【大厅业务窗口】,双击【申报窗口】,选择缴纳税款相应的申报表,如缴纳营业税时双击【营业税申报窗口】,选择营业税及附征税费综合申报表,单击上方【下载】,显示确定开始下载该表的结构及相关数据吗?对话框,单击【确定】,提示成功,接着单击【建立新期】,显示确定建立一期《营业税及附征税费综合申报表》吗?对话框,单击【确定】,输入相应数据后,单击【申报】,显示确定开始申报该表(期号2011-01)吗?对话框,确认无误后单击【确定】,输入网络密码,单击【开始】
2.或利用接口文件导入,双击【综合申报窗口】,选择营业税及附征税费综合申报表,单击上方【导入】,显示开始从接口导入到本表吗?对话框,单击【确定】,显示接口文件不存在,新建(或指定)一个接口文件吗?对话框,单击【确定】,保存在相应文件夹后,将接口文件中相应数据填写齐全后,单击【确定】,然后在【营业税申报窗口】单击上方【导入】,显示开始从接口文件导入数据到本表吗?对话框,单击【确定】,确认无误后,单击【保存】,单击【申报】,显示确定开始申报该表(期号2011-01)吗?对话框,确认无误后单击【确定】,输入网络密码,单击【开始】
(二)个人所得税代扣代缴申报流程
1.在湖北省地税局网络税务大厅界面左方双击【大厅工具箱】,选择【个税所得维护】,双击相应税目,如点击工资薪金,进入【个税所得明细】,单击上方【下载】,下载最新税率,单击【导入】,显示开始从接口文件导入数据到本表吗?对话框,单击【确定】,显示接口文件不存在,新建(或指定)一个接口文件吗?对话框,单击【确定】,保存在相应文件夹后,将接口文件中相应数据填写齐全后,保存。然后在【个税所得明细】中,单击【导入】确认无误后单击【保存】,下一步双击湖北省地税局网络税务大厅界面左方【大厅业务窗口】,选择申报窗口,双击【个人所得税代扣代缴表】,单击【申报】,显示确定开始申报该表(期号2011-01)吗?对话框,确认无误后单击【确定】,输入网络密码,单击【开始】
2.或直接在【个税所得维护】中,选择相应税目后,进入【个税所得明细】将鼠标放至人员名称处双击,选择有关人员,输入相关数据后,单击【保存】,申报方式同上。
3.或在湖北省地税局网络税务大厅界面下方右键点击【大厅导航】,选择初次进入大厅,单击【个人所得维护】和日常申报,点击【个税代扣代缴】选择个人所得代扣代缴表,方法同上。
(三)财务报表申报流程
1.在湖北省地税局网络税务大厅界面左方双击【大厅业务窗口】,选择申报窗口,双击【财务报表窗口】,选择相应报表,如选择利润表(小企业),进入利润表(小企业)界面,单击【下载】,显示确定开始下载该表的结构及相关数据吗?对话框,单击【确定】,提示下载数据成功!然后单击【建立新期】,显示确定建立一期《利润表(小企业)》吗?对话框,单击【确定】,录入相应数据,确认无误点击【保存】,单击【确定】,显示确定开始申报该表(期号2011-01)吗?单击【确定】,输入网络密码,单击【开始】
2.或利用接口文件导入,方法同上。
3.或在湖北省地税局网络税务大厅界面下方右键点击【大厅导航】,选择日常申报,选择财务报表,单击相应财务报表,方法同上。
(四) 企业所得税申报流程
纳税人进行网络申报企业所得税时分为两种形式:查帐征收和核定征收。
申报前要正确选择当前业务期号,如五月份申报一季度企业所得税,当前业务期号应选为2011-05。
方法一:直接在湖北地税自助办税系统中录入相关数据保存申报。
方法二:通过下载接口文件录入数据后,导入到系统中进行申报。
实行查帐征收纳税人适用于企业所得税季度预缴申报表(A类),进入湖北地税自助办税系统后,,双击企业所得税季度预缴申报表(A类),点击下载,下载最新表样,点击建立新期,选择正确的业务所属期范围,如:按季申报的纳税人,申报一季度税款时,选择2011-01-01至2011-03-31,按月申报的纳税人,申报四月份税款时,选择2011-04-01至2011-04-30。然后填写本期金额,如按季申报的纳税人,申报一季度税款时,填写2011-01-01至2011-03-31合计数据,按月申报的纳税人,申报四月份税款时,选择2011-04-01至2011-04-30当月的数据。累计金额自动生成。点击保存,点击申报。
实行核定征收纳税人适用于企业所得税季度预缴申报表(B类),进入湖北地税自助办税系统后,双击企业所得税季度预缴申报表(B类),点击下载,下载最新表样,点击建立新期,选择正确的业务所属期范围,如:按季申报的纳税人,申报一季度税款时,选择2011-01-01至2011-03-31,按月申报的纳税人,申报四月份税款时,选择2011-04-01至2011-04-30。然后填写金额,申报一季度税款时,填写2011-01-01至2011-03-31合计数据,按月申报的纳税人,申报四月份税款时,选择2011-04-01至2011-04-30当月的数据,注意一点必须按照税务机关核定情况填写应税所得率,如:税务机关按收入总额核定应税所得率7%,应选择第4项填写7%。点击保存,点击申报。
申报后点击查询窗口-纳税申报查询-查询申报是否成功。红色为不成功。
(五)企业所得税年度汇结算网络申报操作规范
所有地税机关管辖企业所得税的纳税人年终申报要求必须通过网络申报。
进入湖北地税自助办税系统后,选择当前期号,如5月份申报时,选择2011-05,进入大厅业务窗口-申报窗口-纳税申报窗口-企业所得税年终申报,企业所得税年终申报分为一张主表(中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类))和十一张附表,纳税人在申报时要求先填附表,并选择正确的附表。如枝江酒业应选择企业所得税年度纳税申报表附表一(1)收入明细表附表,点击下载,下载最新表样,修改业务所属期范围:2008-01-01到2008-12-31,点击建立新期,填入相应数据后,点击保存,点击返回选择其它附表,其它附表填写方法与上述相同。先填其它附表,最后填写企业所得税年度纳税申报表附表三-纳税调整项目明细表。填好附表后将自动生成主表。注意生成主表时必须填写营业税金及附加,无营业税金及附加时填“0”回车,这样附表的数据才会移植到主表中。若应纳税所得额为负数时,应填 “0”回车。选择主表(中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)),审核无误后点击申报。

五、补充说明
1.大厅密码和网络密码一定要修改,并保存好
2. 月底一定要对数据进行备份。在湖北省地税局网络税务大厅界面左方双击【大厅工具箱】,双击【数据备份恢复】,选择系统数据备份,单击【开始备份】。恢复时与备份相同。
3.为方便操作可以将功能窗口拖到厅内使用。选中某个功能窗口,按住左键拖至你想要的位置。
4.可以实现多个大厅。进入湖北地税电子税务大厅前,先双击左下方【建多个纳税人】,然后进入主税务大厅,将左下方禁用多纳税人功能的勾去掉,输入纳税人名称,点击建立大厅。
5.您应正确选择纳税期间,如:申报四月份税款,当前期号应选择“2011-04” 。您可以在一个期间内多次申报,请点击建立新期,如:四月已申报,需要再次申报时,建立新期后出现“2011-04-1”。
6. 您在导入接口文件时,表格应与下载表样完全一致,如:表样中无边框,您导入的表格中不得有边框。
7. 您在导入申报明细时,信息应与先期导入的个人信息完全一致,如:个人信息中是李军,申报明细表中是李 军,名字中间有空格,系统就会提示为红色。
8. 您在选择申报表时,应优先选择综合纳税(费)申报表,综合纳税(费)申报表中没有的税种,请选择分税种申报表,如申报“印花税”,就应选择印花税申报表。
9. 您可以在大厅业务窗口—查询窗口—纳税申报查询中查询您是否申报成功,红色为不成功。

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